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根據(jù)財政部《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》(財會〔2023〕4號)等有關規(guī)定,瑞達期貨股份有限公司(以下簡稱“瑞達期貨”或“公司”)擬邀請具備相關業(yè)務執(zhí)業(yè)資格及專業(yè)審計能力的會計師事務所參與投標。
一、招標項目名稱:瑞達期貨選聘2023年年度審計機構項目
二、招標項目內容:瑞達期貨選聘2023年年度審計服務機構,為瑞達期貨合并報表范圍內公司進行審計并出具年度審計報告,滿足公司對外披露和報送需求;同時對瑞達期貨年度內部控制審計并出具內部控制審計報告;針對募集資金的存儲及使用情況出具募集資金專項鑒證報告;對合并報表范圍內公司出具非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況的專項審計說明;對公司季度和半年度報告提供審閱服務;為公司日常會計核算提供財務咨詢服務及其他需要提供的服務。
三、招標方式及相關要求
公司本次選聘2023年年度審計機構采用邀請招標的方式,投標方的相關要求詳見公告附件。
四、投標起止時間、地點及需提供材料等
(一)遞交投標文件截止時間
2023年11月28日10時30分至2023年12月4日17時30分止
(二)投標文件遞交地點
遞交地點:福建省廈門市思明區(qū)桃園路18號瑞達國際金融中心北樓29樓
投標人應于截止時間之前將投標文件密封送交到指定地點,逾期送達或未密封將予以拒收。
五、評審方法
公司內部制定評分標準及評審方法,組織評定后確定中標單位。
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系部門:董事會辦公室
聯(lián)系電話:0592-2681653
郵箱:
特此公告!
瑞達期貨股份有限公司
2023年11月28日
附件:《瑞達期貨股份有限公司選聘2023年年度審計機構項目招標文件》
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